↖  襄阳助推内审工作提质增效 #内审 ..


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... 2024-10-13 03:30 .. 确保内审工作“五有”原则——有领导、有制度、有人员、有经费、有阵地得以落地实施。
    这一举措有效提升了内审工作的规范性和有效性。
    业务培训现场。
    通讯员供图在内审人员的业务培训和能力建设方面,该局也下足了功夫。
    通过组织以审代训、现场观摩、经验交流等多种方式,内审人员的业务水平和专业素养得到了显著提升。
    这不仅确保了审计工作的专业性和准确性,也为内审工作的顺利开展提供了有力的人才保障。
    与此同时,襄阳市审计局还积极推动审计方法和审计手段的创新。
    各内审单位在该局的指导下,引入了大数据、云计算等现代信息技术,有效提高了审计工作的效率和质量。
    此外,襄阳市审计局还指导各内审单位探索审计工作的新模式,如实施审计全覆盖、开展风险导向审计、绩效审计等,这些创新举措进一步提升了审计工作的针对性和有效性。
    在审计结果的运用和审计整改的落实方面,襄阳市审计局通过建立审计整改的长效机制,确保了审 .. UfqiNews 1

...对疑点数据进行充分的调查分析,及早发现和纠正经营管理过程中存在的苗头性、风险性、倾向性问题.
    二是优化审计监督方式.
    不拘泥传统的审阅、计算、分析等方法,项目开展前,系统性、全面性的提取大数据,实现带着疑点进现场,线上、线下相结合,确保数据分析和疑点核查同步实施,以点带面,串珠成链,缩短审计时间、提高审计质效.
    三是充分借力查询平台.
    主动适应当前业务发展专业化、复杂化形势,充分借力业务条线员工异常行为系统、反洗钱信息监控报送系统、风险防控系统等监测平台,持续加大对重点人员、重点领域、重点问题的非现场监督力度,消除监督盲区,实现审计监督全覆盖,确保监督资源发挥最大的监督效能.
    严标准目标导向,提升内审监督质量.
    一是进行穿透式审前调查.
    全面分析当前业务发展现状及风险形势,强化与业务部门的沟通衔接,充分考虑借鉴业务部门对审计监督的意见建议,精准编制审计实施方案,准确把握审.. 11-29 09:30 42

...独立审查没有发现任何直接证据表明公司管理层人员包括总裁和前任首席财务官策划了上述交易.
    达达表示,这些交易导致公司过去财务报表中某些收入和相关成本被夸大了.
    具体来说,公司2022年第四季度、2023年第一季度、2023年第二季度和2023年第三季度的净收入分别夸大了约人民币6900万元、4000万元、2.14亿元和2.45亿元.
    2022年第四季度、2023年第一季度、2023年第二季度和2023年第三季度公司的运营和支持成本分别夸大了约人民币7000万元、4200万元、2.14亿元和2.50亿元.
    达达还公布了针对独立审查采取的补救措施,公司决定在必要和适当的情况下修正某些信息,包括冲销2023年第一季度、第二季度、第三季度的被夸大的净收入,以及相关过去收益公告中的运营和支持成本.
    公司正在修订之前发布的2023财年前三季度未经审计的财务信息,并最终确定2023年.. 03-07 17:00 18 ..UfqiNews

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