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01-02 20:40...相关负责人回答了记者提问。记者从发布会上获悉,今年8月,东营市审计局受市政府委托向市九届人大常委会第十八次会议报告东营市2023年度市级预算执行和其他财政收支审计情况。截至目前,2023年度市级预算执行和其他财政收支审计工作报告反映的问题,已完成整改381个,其中,立行立改类问题整改率97.3%,分阶段整改类问题总体进... 0
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12-31 19:20...认真落实各届中央审计委员会会议精神、省委审计委员会会议精神和镇江市委审计委员会会议精神,立足经济监督定位,深入调研被审计单位情况,提出来年审计项目计划,并通过业务会进行集体阐述和点评,确保项目计划具有针对性和前瞻性。牵住中心“牛鼻子”。在种子项目农业农村高质量发展政策落实和资金使用情况专项审计调查组成立临时党小组,局党... 0
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12-31 15:50...以有力有效的审计监督服务保障党和国家工作大局。中共中央政治局常委、国务院总理、中央审计委员会副主任李强,中共中央政治局常委、中央纪律检查委员会书记、中央审计委员会副主任李希出席会议。会议听取了中央审计委员会办公室关于2022年度中央预算执行和其他财政支出情况的审计报告的汇报,以及关于推进新时代审计工作高质量发展的意见的... 0
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12-31 12:40...首批特约审计员层次高、代表性强,在审计、会计、工程、法律、计算机等领域有较高造诣,均担任市级以上人大代表或政协委员。他们将参加有关审计工作的会议和调研、考察交流活动,为加强和改进审计工作提出意见建议,推介和宣传审计工作,促进审计机关同社会各界加强联系,为加快构建审计监督工作新格局贡献统战力量。今年11月,沧州市印发《沧... 0
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12-31 10:10...在内部审计体制机制层面。国有企业应当建立和完善内部审计体制,确保董事会审计委员会能够充分发挥管理和指导作用。首先,需要强化集团总部对内部审计工作的统一管控,并加快形成“上审下”的内部审计管理体制,以实现对下属企业的审计监督。其次,需要健全内部审计制度体系,构建符合国有资产监管要求和公司治理需要的审计制度,这包括强化激励... 0
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12-28 02:10...全面推进会计信息质量和核算标准提档升级;加快推进财务信息化建设,提升资金效率,建设一流司库管理体系,规范和固化资金管理内控流程,建立资金运行全流程分析模型,实现资金管理场景化、动态化和智能化。华阳集团要提高政治站位,持续强化“两金”压降工作。持续强化应收账款的清收工作,建立长效机制,明确清收目标,做到责任到人,持续加强... 4
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12-27 04:30...围绕服务大局,统筹项目谋划。2017年起,领导干部自然资源资产离任审计成为常态化的制度性安排,全市各级审计机关全面开展领导干部自然资源资产离任审计;根据市委、市政府重点工作结合省审计厅项目计划,适时安排资源环境领域专项审计。2021年至2023年,全市各级审计机关共组织实施领导干部自然资源资产离任(任中)审计项目31个... 1
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12-23 04:20...研究部署当前工作。市委书记、市委审计委员会主任宁波主持会议并讲话。市委副书记、市长徐志,市人大常委会主任丁祖荣,市政协主席张峰,市委副书记、政法委书记张东,市委审计委员会成员等出席。宁波指出,今年以来,全市审计机关深入贯彻落实党中央决策部署和省、市委工作要求,紧扣经济监督依法履职,在服务经济社会发展、防范化解风险、助力... 0
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12-23 03:20...要求立行立改的1786个问题整改率达到94%,比去年同比上升2%。审计署表示,将进一步压实整改责任,对重要问题一盯到底;用好问责利器,坚决惩处虚假整改、敷衍整改等问题;及时完善制度、堵塞漏洞、加强监管。22日上午,审计署受国务院委托,向全国人大常委会报告2023年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况。整改... 0
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12-23 02:50...36省市税务部门通过追缴税费入库、将暂时难以征收的纳入欠税管理台账等整改问题涉及资金296.02亿元;对促进稳外贸政策落实不够精准和严格问题,财政部督促商务部正在修订《鼓励进口技术和产品目录》;对腐败手段更加隐形翻新的问题,中国证监会推进《证券公司监督管理条例》修订,提升“影子公司”“影子股东”等新型腐败发现能力……审... 0
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12-23 02:40...相关整改举措也极具针对性。如针对直接挪用问题,66县已原渠道归还、支付拖欠补助等19.51亿元;针对变相挤占问题,41县和1533所学校已通过原渠道归还或上缴财政后重新安排等整改问题涉及资金2.7亿元。针对部分供餐单位违规经营问题,此番不仅问责了121个县的237名相关学校负责人,解除了与超百家违规食材供应商的合同,追... 0
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12-22 19:50...审计署审计长侯凯22日向十四届全国人大常委会第十三次会议作《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。记者从中获悉上述情况。侯凯表示,审计署将今年6月发布的2023年度审计工作报告反映的所有问题及建议全部纳入此次整改范围,向122个地方、部门和单位印发整改通知和问题清单,由其全面落实... 0
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12-22 18:20...有关地方、部门和单位通过优化财政支出结构、追回不当获利、强化受贿行贿一起查等方式制定完善规章制度1300多项、追责问责2800多人。作为国家审计机关非常重要的两大报告,年末的审计整改报告与年中的审计工作报告“一一对应”,后者反映的问题都能在前者里面找到整改“答案”。比如,对于此前反映的征管不够严格和制度漏洞造成税款流失... 0
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12-15 05:30...完善请示报告“直通车”机制,确保审计工作与集团党委中心工作同频共振。改进审计管理模式,优化审计组织方式,成立审计管理中心,统筹工作计划、人员安排,统一质量标准、流程规范。截至目前,制定出台12项内部审计管理制度,初步构建了“统一管控”“上审下”的内审管理机制和“独立中心(审计管理中心)+专业机构(事务所)”的内审工作机... 1
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12-12 12:30...党的二十届三中全会对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出了战略部署,内部审计作为党和国家审计监督体系的重要组成部分,是推进中国式现代化建设的重要力量,国家审计和内部审计工作都肩负着为推进中国式现代化保驾护航的光荣使命,内部审计要发挥好经济监督“常规部队”在常态化监督中的独特作用。各级审计机关要履行行业管理部门职责,... 0
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12-05 22:50...两榜中有6家企业重复。宁波市内部审计协会按比例选定其中的15家头部民营企业,就内部审计工作展开专题调研。结合调查研究结果,课题组总结形成了宁波头部民营企业内部审计工作的亮点。一是起步早、基础实、发展快。雅戈尔集团从1995年10月起主动实施内部审计制度,是民营企业内部审计的样板。接受调研的15家企业中,有10家开展内部... 13
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12-03 18:50...二是落实内部审计联席会议制度。始终按照“为规范财务工作服务、为提高教育资金使用效益服务、为教育改革和发展服务”的要求,建立由法规信访科(挂内部审计科)、办公室、财务科、组织建设科、规建科、装备站等科室组成的内部审计联席会议制度。审核全年教育系统内部审计工作计划,审定审计工作方案,定期通报审计工作开展情况。三是充实内部审... 0
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12-03 09:40...使审计监督在党和国家监督体系中发挥更加重要作用。自治区和各盟市、旗县党委相继成立了审计委员会,由党委主要负责同志担任主任,将重大事项请示报告制度上升为党的政治纪律和政治规矩,先后出台20多项制度推进党领导审计工作的制度机制细化实化,有力保证党的领导贯穿审计工作全过程各方面。下一步,我们将严格规范执行党委审计委员会请示报... 0
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12-01 18:00...按时编制完成了审计署权责清单,经有关部门审批后将在审计署门户网站公开;审计署部门预算、决算按照财政部要求及时在署门户网站公开,并单列出“三公经费”专项,受到社会好评;人大建议和政协提案答复信息按时在署门户网站公开,做到了应公开尽公开;公务员招录、政府集中采购等信息以新的方式及时在署门户网站公开;统计及发展规划方面的信息... 10
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11-27 20:30...汇报2021年度有关审计工作的建议提案办理和2021年度对口联系工作情况,听取与会代表委员的意见建议。市人大计划预算委主任委员戴毅,市政协社会法制和民族宗教委工作处处长江水,市人大计划预算委二级调研员朱彦,市人大代表章顺文、许建洲,市政协委员吴波和民盟市委会代表王娟、毛静在听取审计工作情况通报后,对市审计局取得的工作成... 1
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11-27 20:10...在各级党组织的直接领导下,我市内部审计工作有较大发展,内部审计机构不断完善,队伍不断壮大,内部审计人员不断创新,审计工作在完善内控、防范风险、反腐倡廉、参与组织治理等方面发挥了重要作用,取得较好的成绩,涌现出一大批先进集体和先进工作者。为进一步激励全市内部审计机构和内部审计人员深入践行科学审计理念,创新内部审计模式,着... 2
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11-27 19:20...市审计局党组成员、副局长兼经济责任审计专业署署长袁经,经济责任审计专业署有关审计人员参加了会议。2021至2022审计年度,市审计局共安排经济责任审计项目19个、被审计领导干部25人,涉及市属党政工作部门10个、市属国有企业9个。为了有序、高质、高效地开展本审计年度领导干部经济责任审计工作,经济责任审计专业署按照“摸清... 2
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