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03-23 00:00...将公司2023年度财务审计和内部控制审计机构由大华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙),公司审计委员会经审议同意股东提议。经查,公司审计委员会在对上述事项审议过程中会议召开程序不规范。担任审计委员会委员的独立董事魏立峰、刘洪涛未对公司更换年报审计机构事项予以高度谨慎和关注,未充分履行... 0
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03-21 17:30...能否充分发挥审计鉴证作用。记者此前梳理会计师事务所罚单发现,年报审计的违规行为主要包括应收账款审计程序存在缺陷、个别函证的程序存在瑕疵、风险评估程序执行不到位、部分审计调整缺乏依据、出具的文件存在虚假记载等。加强“换所”监管记者注意到,对于上市公司年报审计期间出现的“换所”现象,上交所也给予了通报。长期以来,确有个别上... 0
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2024-04-18-23:04 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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